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对被审计单位(或项目)资源管理和使用的有效性进行检查和评价的审计类型是: |
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《中华人民共和国审计法》所规定的审计法律责任是: |
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按照《中华人民共和国审计法》的规定,审计署每年对中央预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督,向国务院总理提出: |
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下列关于审计作用的表述中,错误的是: |
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按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列属于内部审计机构权限的是: |
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下列关于审计准则的表述中,错误的是: |
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国家审计、内部审计和社会审计的审计程序中,在审计准备阶段都应做的工作是: |
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财务审计项目中,“完整性”审计目标指的是: |
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下列情况中,应当将相关账户或交易的控制风险评估为低水平的是: |
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下列关于审计工作底稿的说法中,错误的是: |
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通过对库存现金进行监盘取得的证据属于: |
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下列各项中,属于管理类审计工作底稿的是: |
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审计人员采用系统选样法进行随机抽样,要从2000个应收账款记录中选择20%的记录进行测试,其抽样间距为: |
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下列关于审计报告的说法中,正确的是: |
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如果审计范围受到限制,可能产生的影响非常重大和广泛,注册会计师应出具的审计意见类型是: |
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下列关于审计质量管理的表述中,错误的是: |
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审计机关为了统一组织多个审计组对某个审计项目实施审计而制定的总体工作计划是: |
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访谈法是效益审计中常用的信息收集方法,其优点是: |
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下列各项中,属于信息系统内部控制中应用控制的是: |
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在电子数据审计中,对采集到的被审计单位的源数据进行一系列的操作,使之规范化的过程是: |
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审计人员根据主营业务收入明细账中的记录抽取部分销售发票,追查销货合同、发货单等资料,其目的是: |
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为确定应收账款的可实现价值,审计人员应实施的审计程序是: |
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为了证实实存于被审计单位的固定资产的所有权,审计人员应重点审查的是: |
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审计人员运用分析性复核方法检查存货的总体合理性时应采用的指标是: |
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根据薪酬业务循环内部控制的要求,有权签字确认生产车间考勤记录的是: |
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为了证实被审计单位按照原出资比例将资本公积500万元转增资本的合法性,审计人员应实施的审计程序是: |
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如果被审计单位投资的证券是委托某专门机构代为保管的,为了证实这些证券的存在性,审计人员应实施的最有效的措施是: |
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下列各项中,属于职工薪酬实质性测试程序的有: |
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审计人员确定某个企业是否应纳入被审计单位财务报表合并范围的依据是: |
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审计人员在审查被审计单位应纳税所得时发现下列支出项目在税前作了扣除,其中正确的是: |
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下列各项中,属于国家审计机关任务的有: |
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下列关于审计质量控制的表述中,正确的有: |
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下列关于审计类型的表述中,正确的有: |
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下列审计证据类型中,属于按来源分类的,有:¨ |
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下列关于函证的表述中,正确的有: |
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下列各项中,属于控制环境要素的有: |
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审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有: |
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在实质性测试中,抽样风险有: |
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在进行审计抽样时,常用的随机选样方法主要有: |
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下列各项中,属于效益审计准备阶段工作内容的有: |
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审计人员对被审计单位销售与收款循环不相容职责的划分情况进行检查时,可实施的审计程序有: |
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为核实年度营业收入的截止期,审计人员应实施的有效审计程序有: |
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下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有: |
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审计人员发现被审计单位对下列固定资产计提了折旧,其中违反相关规定的有: |
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审计人员对与固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有: |
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下列各项审计程序中,可以用于对产品成本总体合理性进行检查的有: |
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下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有: |
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审计人员对库存现金实施监盘时,下列做法中正确的有: |
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审计人员发现的下列情况中,可能存在高舞弊风险的有: |
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为审查资产负债表编制的正确性和编制方法的合规性,采用的主要审计方法有: |
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