A.内部控制调查表
B.审计工作方案
C.现金盘点表
D.被审计单位基本情况表
单选题 | 通过对库存现金进行监盘取得的证据属于: | 查看答案 |
多选题 | 审计人员对与固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有: | 查看答案 |
多选题 | 针对“资料3”中的情况,审计人员应实施的审计程序有: | 查看答案 |
多选题 | 下列各项中,属于控制环境要素的有: | 查看答案 |
多选题 | 下列各项中,属于效益审计准备阶段工作内容的有: | 查看答案 |
多选题 | 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有: | 查看答案 |
多选题 | 下列审计证据类型中,属于按来源分类的,有:¨ | 查看答案 |
单选题 | 《中华人民共和国审计法》所规定的审计法律责任是: | 查看答案 |
单选题 | 审计人员在审查被审计单位应纳税所得时发现下列支出项目在税前作了扣除,其中正确的是: | 查看答案 |
多选题 | 针对“资料2”中的情况,下列说法中正确的有: | 查看答案 |
单选题 | 为了证实被审计单位按照原出资比例将资本公积500万元转增资本的合法性,审计人员应实施的审计程序是: | 查看答案 |
单选题 | 下列情况中,应当将相关账户或交易的控制风险评估为低水平的是: | 查看答案 |
单选题 | 访谈法是效益审计中常用的信息收集方法,其优点是: | 查看答案 |
多选题 | 审计人员对被审计单位销售与收款循环不相容职责的划分情况进行检查时,可实施的审计程序有: | 查看答案 |
多选题 | 针对“资料1”中的职责分工,符合内部控制要求的有: | 查看答案 |
单选题 | 在电子数据审计中,对采集到的被审计单位的源数据进行一系列的操作,使之规范化的过程是: | 查看答案 |
单选题 | 如果被审计单位投资的证券是委托某专门机构代为保管的,为了证实这些证券的存在性,审计人员应实施的最有效的措施是: | 查看答案 |
多选题 | 下列关于函证的表述中,正确的有: | 查看答案 |
单选题 | 财务审计项目中,“完整性”审计目标指的是: | 查看答案 |
单选题 | 审计人员根据主营业务收入明细账中的记录抽取部分销售发票,追查销货合同、发货单等资料,其目的是: | 查看答案 |