A.审阅批准文件,检查经办手续是否完备
B.审查资本公积总账与明细账的一致性
C.观察公司账务处理的流程
D.询问财务人员是否存在其他转增资本的情况
多选题 | 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有: | 查看答案 |
多选题 | 针对“资料3”中的情况,下列说法中正确的有: | 查看答案 |
单选题 | 通过对库存现金进行监盘取得的证据属于: | 查看答案 |
多选题 | 针对“资料3”中的情况,审计人员应实施的审计程序有: | 查看答案 |
多选题 | 审计人员对与固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有: | 查看答案 |
多选题 | 下列关于函证的表述中,正确的有: | 查看答案 |
单选题 | 审计机关为了统一组织多个审计组对某个审计项目实施审计而制定的总体工作计划是: | 查看答案 |
单选题 | 下列情况中,应当将相关账户或交易的控制风险评估为低水平的是: | 查看答案 |
单选题 | 审计人员确定某个企业是否应纳入被审计单位财务报表合并范围的依据是: | 查看答案 |
单选题 | 对被审计单位(或项目)资源管理和使用的有效性进行检查和评价的审计类型是: | 查看答案 |
多选题 | 针对“资料2”中的情况,下列说法中正确的有: | 查看答案 |
多选题 | 针对“资料4”中该公司采购业务的处理,审计人员可以认定: | 查看答案 |
多选题 | 下列关于审计质量控制的表述中,正确的有: | 查看答案 |
多选题 | 针对“资料1”中的情况,适合参加本次审计项目的人员有: | 查看答案 |
多选题 | 针对“资料3”中的情况,下列说法中正确的是: | 查看答案 |
多选题 | 下列审计证据类型中,属于按来源分类的,有:¨ | 查看答案 |
多选题 | 针对“资料1”中的情况,下列说法中正确的有: | 查看答案 |
多选题 | 下列各项审计程序中,可以用于对产品成本总体合理性进行检查的有: | 查看答案 |
多选题 | 审计人员对库存现金实施监盘时,下列做法中正确的有: | 查看答案 |
单选题 | 下列关于审计准则的表述中,错误的是: | 查看答案 |