A.数据在系统中的重要性。
B.应用网络监测软件的可行性。
C.某项活动或处理没有受到适当控制所产生的风险水平。
D.每种控制措施的效率、复杂性和费用。
单选题 | 以下哪项措施为笔记本电脑储存的敏感数据提供的安全保证最小? | 查看答案 |
单选题 | 某公司拥有仓储式连锁商店,这种商店出售大量的食品、办公用品及其他低值商品。商店的营销费用都减至最小,每个商店的装修均很普通。选择适合该公司的组织结构类型: | 查看答案 |
单选题 | 以下哪种程序体现了公司保险部门的有效管理? | 查看答案 |
单选题 | 为了适当控制对会计数据库文件的访问,数据库管理人员应正确应用数据库的安全特征以允许: | 查看答案 |
单选题 | 以下哪项是用来评价某大型零售商店不同部门生产率的最佳衡量方法? | 查看答案 |
单选题 | 要最大程度地降低未经授权编辑生产程序、工作控制语言和操作系统软件的可能性,以下哪种方法效果最佳? | 查看答案 |
单选题 | 组织程序允许员工预计可能出现的问题。这种控制被称为: | 查看答案 |
单选题 | 终端仿真软件允许局域网的微机象大型机的终端一样工作。部门局域网用户也需要公司大型机的中心数据库的信息,并使用该部门雇员开发的终端用户计算(euc)应用系统对这些信息进行处理。在这种环境下,除了哪一项外都是主要的控制风险: | 查看答案 |
单选题 | 以下哪项内容说明了让员工参与控制自我评价过程的原因? i员工更有动力来正确完成他们的工作; ii员工对其工作持客观态度; iii员工能对内部控制提供独立评价; iv管理人员希望从员工处获得反馈。 |
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单选题 | 一个大型企业正考虑实施重大的组织变革。下列哪组人员将不对实施该变革承担责任: | 查看答案 |
单选题 | 内部审计师可以通过确定何种事项来评估管理当局的计划职能? | 查看答案 |
单选题 | 若公司能注重下列何种事项,则其可更经济地达到质量标准? | 查看答案 |
单选题 | 内部审计师必须了解不同组织的优缺点。下列哪项组织具有大量重复职能? | 查看答案 |
单选题 | 对于拥有资金汇兑部门的跨国公司的分支机构,恰当的内部控制要求: | 查看答案 |
单选题 | 政策及程序给管理层和员工提供了行动指南。某跨国公司的内部审计师打算对一项高级管理职能开展业务审查。在这个管理层次上审计师是否应当期望找到相关的政策和程序? | 查看答案 |
单选题 | 以下哪项工资单舞弊的控制活动是人力资源部门的恰当责任? | 查看答案 |
单选题 | 通过设立战略业务单位(sbu)成功地完成了组织的改组。以下哪条不是衡量组织单元是否有资格成为sbu的标准: | 查看答案 |
单选题 | 一个组织的战略层适合使用下列哪一种信息系统? | 查看答案 |
单选题 | 公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施? | 查看答案 |
单选题 | 组织的生产率可以定义为某一特定时期,在消除通货膨胀因素后,组织的总产出与总投入之间的比率。在很多年里,日本的生产率都保持着领先,成为各国追赶的对象。日本的高生产率主要归因于: | 查看答案 |