题库 题库

【单选题】

以下审计计划工具中最常见,并能保证一定时期内适当的审计覆盖面的是:
  • A.长期日程安排表

  • B.工作方案

  • C.审计部门预算

  • D.审计部门章程

参考答案

查看答案

相关试题

单选题 以下哪些项目是内部审计师协会《职业道德规范》所允许的? 查看答案
单选题 以下关于防止舞弊的陈述正确的是:
I、防止舞弊最基本的方法是由最高管理阶层建立有效的控制制度。
II、内部审计师有责任通过审查和评价控制制度的健全性来协助防止舞弊的发生。
III、内部审计师应当确认是否沟通渠道能为管理当局提供控制制度有效性和异常业务发生的充分可靠的信息。
查看答案
单选题 以下哪一项最有可能被认为是舞弊的征兆? 查看答案
单选题 下列哪项描述了控制弱点? 查看答案
单选题 某经理建议将一套控制危险材料在不同工地之间运输的控制系统和检查清单扩展到用于材料在同一工地内的移动。由于工地内现场主管在这方面通常没有发生问题,因而不支持这一做法。这种状况意味着: 查看答案
单选题 下列哪项在评价产成品存货控制中为内部审计师提供的信息最无用? 查看答案
单选题 在对与销售合同和相关佣金有关的风险进行评估时,以下哪一种因素最有可能导致扩大审计范围? 查看答案
单选题 以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性: 查看答案
单选题 以下哪项程序能提供有关信用批准部门有效性的最佳证据? 查看答案
单选题 某报纸的头版报道某国际性非盈利机构的总经理一直为私人目的而花费该机构的资金。基于正在对该机构进行审计,某内部审计师有足够证据证明文章中的报道。该报社的一位记者想证实此事而采访他。这位内部审计师最适当的反应是: 查看答案
单选题 某组织使用电子数据交换和联机系统,因而其采购订单、验收报告和发票都没有留下纸张文档资料。某内部审计师希望确定是否发票都是货物已经验收后才按经批准的价格支付,那么最适当的审计程序是: 查看答案
单选题 当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定? 查看答案
单选题 如果在支付货款之前验收报告与采购订单和发票不相符,最可能的原因是: 查看答案
单选题 确保审计目标得以实现的最终责任人是: 查看答案
单选题 以下活动中由内部审计部门实施较为妥当的是: 查看答案
单选题 在审计资源有限的情况下,以下对于两个项目相关风险的评估的陈述中正确的是:
Ⅰ、审计委员会要求的活动通常具有比管理当局要求的活动更高的风险。
Ⅱ、预算金额较大的活动通常具有比预算金额较小的活动更高的风险。
Ⅲ、风险通常应当用潜在金额或对机构的不利暴露来衡量。
查看答案
单选题 某经理建议将一套控制危险材料在不同工地之间运输的控制系统和检查清单扩展到用于材料在同一工地内的移动。由于工地内现场主管在这方面通常没有发生问题,因而不支持这一做法。这种状况意味着: 查看答案
单选题 被指派对供应商提供产品的质量是否符合标准进行审计的内部审计师是供应商会计部主任的哥哥,此时该审计师应当: 查看答案
单选题 根据专业实务框架,内部审计活动的独立性通过以下哪项来获得? 查看答案
单选题 下列可审计活动中,代表了合并后生产型公司的最大风险,因此最应该进行审计的是: 查看答案