A.财政财务审计
B.财经法纪审计
C.效益审计
D.委托审计
E.授权审计
单选题 | 审计人员通过固定资产监盘,可以证实: | 查看答案 |
多选题 | 为检查应付票据内部控制的有效性,审计人员可以采用的测试方法有: | 查看答案 |
多选题 | 下列各项中,属于资本循环内部控制中职责分工控制措施的有: | 查看答案 |
单选题 | 下列各项中,能够发现被审计单位虚增存货的最有效方法是: | 查看答案 |
单选题 | 审计监督区别于其他经济监督的根本特征是: | 查看答案 |
单选题 | 审计人员对库存材料进行监督盘点后取得的库存材料盘点表是: | 查看答案 |
多选题 | 审计人员对下列账户进行审计时,适宜采用函证方法的有: | 查看答案 |
单选题 | 审计机关应归入项目审计档案的文件材料中,其正确的排列顺序是: | 查看答案 |
单选题 | 下列关于审计目标的提法中,错误的是: | 查看答案 |
单选题 | 下列关于计算机审计的表述中,错误的是: | 查看答案 |
单选题 | 下列情形中,应将相关账户或交易的控制风险评估为低水平的是: | 查看答案 |
多选题 | 下列各项中,属于按照审计组织方式划分的审计类别有: | 查看答案 |
多选题 | “资料l”中,该公司违反内部控制要求的职责分工有: | 查看答案 |
单选题 | 按照《中华人民共和国审计法》的规定,审计署对中央预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督,向国务院总理提出的报告是: | 查看答案 |
单选题 | 下列有关利用外部专家工作的提法中,正确的是: | 查看答案 |
单选题 | 审计人员发现被审计单位资本公积用于以下方面,其中符合规定用途的是: | 查看答案 |
单选题 | 为明确被审计单位与审计机关的责任,应当实行的制度是: | 查看答案 |
单选题 | 下列关于审计风险的提法中,错误的是: | 查看答案 |
多选题 | “资料2”中,该公司的账务处理所造成的影响是: | 查看答案 |
多选题 | “资料l”中的各项控制措施中,符合货币资金业务内部控制要求的有: | 查看答案 |